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北京市石景山区退役军人事务局本级2025年部门预算信息公开

日期:2025-02-10 11:24     来源:区退役军人事务局

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  第一部分、2025年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  (一)部门机构设置、职责

  (二)人员构成情况

  (三)本预算年度的主要工作任务

  收入预算说明

  支出预算说明

  “三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  (一)部门政府采购预算说明

  (二)政府购买服务预算说明

  (三)机关运行经费情况说明

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  (七)国有资产占用使用情况说明



  第二部分2025年部门预算报表

  收支总表(预算01表)

  收入总表 (预算02表)

  支出总表(预算03表)

  项目支出表(预算04表)

  政府采购预算明细表(预算05表)

  财政拨款收支预算总表(预算06表)

  一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

  一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

  政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

  国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)

  十一财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算11表)

  十二政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)

  十三项目支出绩效表(预算13表)

        第一部分、2025年度部门预算情况说明

  一、部门情况

  (一)部门机构设置、职责

  石景山区退役军人事务局本级设独立机构编制2,为行政机关本级和石景山区退役军人服务中心。设独立核算机构1个,为行政机关本级。主要职责:一是组织开展本区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。二是负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。三是负责退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。四是组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等。五是承担拥军优属工作。六是负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。七是抓好退役军人党建和思想政治工作。八是承办区委、区政府交办的其他事项。

  (二)人员构成情况

  石景山区退役军人事务局本级行政编制16人,实际14人;事业编制11人,实际10人;聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。

  离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。

  (三)本预算年度的主要工作任务

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神,学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作重要论述,以改革创新推动退役军人工作高质量发展取得新突破。持续强化思想政治引领,擦亮“永远是个兵”思想政治工作品牌,充分发挥典型示范引领作用,建强用好宣传舆论阵地,大力弘扬英烈精神。学习宣传贯彻《退役军人安置条例》《烈士褒扬条例》《军人抚恤优待条例》,大力推进贯彻落实,加强宣传解读阐释,把法规政策变成惠及广大退役军人的实际成果。积极服务部队练兵备战,持续打造“六进”“八共”和“十大工程”双拥品牌,全力为官兵排忧解难。精心做好安置就业工作,不断完善安置机制,加大就业扶持力度,积极搭建作用发挥平台,切实把退役军人安置好、使用好、作用发挥好。提升服务保障精细化精准化水平,加强抚恤优待工作,加大困难帮扶力度,提升军休服务保障质量,健全服务保障体系,让广大退役军人和其他优抚对象有更多获得感。

  二、收入预算说明

  2025年收入预算15887.74万元,比202416001.32万元减少113.58万元,降低0.71%。主要原因是死亡抚恤项目经费年初预算数减少。

  三、支出预算说明

  (一)基本支出预算836.10万元,占总支出预算5.26%,比2024847.63万元减少11.53万元,降低1.36%,整体变化不大

  (二)项目支出预算15051.64万元,比202415153.69万元减少102.05万元,降低0.67%,减少原因是死亡抚恤项目经费年初预算数减少本单位预算项目主要为抚恤、退役安置、拥军优属、优抚医疗、其他退役军人管理事务经费、接收安置及各项待遇落实经费等。其中:

  1.事业单位经营支出0万元。

  2.上缴上级支出0万元。

  3.对附属单位补助支出0万元。

  四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

  (一)"三公经费"的单位范围

  石景山区退役军人事务局本级因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。

  (二)"三公经费"财政拨款情况说明

  2025本单位无"三公经费"财政拨款预算。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  2025石景山区退役军人事务局本级政府采购预算总额23.05万元。

  (二)政府购买服务预算说明

   2025石景山区退役军人事务局本级政府购买服务预算总额134.51万元。

  (三)机关运行经费情况说明

  2025石景山区退役军人事务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算23.02万元。

  机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (四)项目支出绩效目标情况说明  

  2025年,石景山区退役军人事务局本级填报绩效目标的预算项目15个,占本年预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算15039.94万元,占本单位全部项目支出预算的99.92%。未填报绩效目标部分为往年结转项目预算,绩效目标表已于上年度完成编报并公开

  (五)重点行政事业性收费情况说明

  单位2025年无重点行政事业性收费。

  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (七)国有资产占用使用情况说明

  截至2024年底,车辆0台,单位价值100万元以上的设备0台(套)

  2025年,无预算安排购置情况。



  第二部分、2025年度部门预算报表

  1.收支总表

  2.收入总表

  3.支出总表

  4.项目支出表

  5.政府采购预算明细表

  6.财拨总表

  7.一般公共预算财政拨款支出表

  8.一般公共预算财政拨款基本支出表

  9.政府性基金预算财政拨款支出表

  10.国有资本经营预算财政拨款支出表

  11.三公经费支出表

  12.政府购买服务预算财政拨款明细表

  13.项目支出绩效目标表



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