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北京市石景山区投资促进局2019年度部门决算公开信息

日期:2020-08-21 10:30     来源:区投资促进中心

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第一部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

北京市石景山区投资促进局内设六部一室,即:投资信息部、投资公关部、投资服务部、投资项目部、投资发展部、市场运营部和办公室。部门主要职责是制订区域招商引资工作规划及年度指导性计划;承担全区招商引资工作的组织、协调、服务和督查工作;落实招商引资政策和办法;开展重点课题调研,对招商引资工作发展、风险等进行预测和研判;宣传推介招商引资和投资发展环境;组织培训、座谈等交流活动提高队伍专业化水平;建立“企业服务反馈通道”,提高服务软环境;中国国际贸易促进委员会石景山区支会的对外交流工作;本单位的思想政治教育、党务和党风廉政建设工作、政务和其他事务性工作等。

(二)人员构成情况

石景山区投资促进局现有财政补助(工资规范)事业编制总数为28人,在职26人。离退休人员4人,其中:退休4人。

?? 二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计35,396.29万元,比上年增加19,507.94万元,增长122.78%。

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计35,381.80万元,比上年增加19,597.44万元,增长124.16%,其中:财政拨款收入35,381.68万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.12万元,占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计33,800.34万元,比上年增加17,946.45万元,增长113.20%,其中:基本支出774.52万元,占支出合计的2.29%;项目支出33,025.82万元,占支出合计的97.71%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计35,394.42万元,比上年增加19,547.71万元,增长123.36%。主要原因:对企业的政策兑现支持资金有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出33,800.17万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出1,079.31万元,占本年财政拨款支出3.05%;国防支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;公共安全支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;教育支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;科学技术支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;文化旅游体育与传媒支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;社会保障和就业支出68.66万元,占本年财政拨款支出0.19%;卫生健康支出30.91万元,占本年财政拨款支出0.09%;节能环保支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;城乡社区支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;农林水支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;交通运输支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;资源勘探信息等支出28,698.89万元,占本年财政拨款支出81.08%;商业服务业等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;援助其他地区支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;自然资源海洋气象等支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;住房保障支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;灾害防治及应急管理支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;其他支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算1,079.311533万元,比2019年年初预算增加387.156233万元,增长55.93%。主要原因是:增加人员经费、招商引资宣传经费和扶贫协作资金。

2、“国防支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:

3、“公共安全支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:

4、“教育支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:

5、“科学技术支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:

6、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:

7、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算68.661100万元,比2019年年初预算增加2.075600万元,增长3.12%。主要原因:年内有新增人员。

8、“卫生健康支出”(类)2019年度决算30.914700万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:

9、“节能环保支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:

10、“城乡社区支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:

11、“农林水支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:

12、“交通运输支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:

13、“资源勘探信息等支出”(类)2019年度决算28,698.889220万元,比2019年年初预算增加28,698.889220万元,增长(减少)0.00%。主要原因:增加企业政策兑现资金。

14、“商业服务业等支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:

15、“援助其他地区支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:

16、“自然资源海洋气象等支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:

17、“住房保障支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:

18、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:

19、“其他支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;城乡社区支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%;其他支出0.00万元,占本年财政拨款支出0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。其中:

??? “大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:……。

2、“城乡社区支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。其中:

??? “国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:……。

3、“其他支出”(类)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。其中:

??? “彩票发行销售机构业务费安排的支出”(款)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:……。

??? “彩票公益金安排的支出”(款)2019年度决算0.000000万元,比2019年年初预算增加(减少)0.000000万元,增长(减少)0.00%。主要原因:……。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出774.35万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数6.49万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算7.00万元减少0.51万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2019年决算数6.13万元,比2019年年初预算数0.00万元增加6.13万元。主要原因:主管领导出访台湾及挪威瑞典等地;2019年因公出国(境)费用主要用于出访台湾及挪威瑞典等地,2019年组织因公出国(境)团组2个、2人次,人均因公出国(境)费用3.07万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.36万元,比2019年年初预算数7.00万元减少6.65万元。主要原因:公务接待费以实际支出金额为准。2019年公务接待费主要用于接待汕尾市投促局、接待区内重点企业等事项。公务接待2批次,公务接待71人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。其中,公务用车购置费2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。2019年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修0.00万元,公务用车保险0.00万元,公务用车其他支出0.00万元。2019年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元.。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额37.00万元,其中:政府采购货物支出2.47万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出34.53万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆0台,0.00万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。

七、专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

?2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的事务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

第四部分 2019年度部门绩效评价自评报告

一、部门基本情况

(一)机构情况

区投促局前身投资促进服务中心,成立于2004年7月,为区政府直属的正处级全额拨款事业单位。2008年4月,确定为工资规范管理事业单位。2015年6月,明确为公益一类事业单位。总编制28名,实有人员26人。内设7个部室,包括办公室、投资信息部(加挂投资策划部牌子)、投资公关部、投资服务部、投资发展部、投资项目部、市场运营部。

(二)工作职能

目前,区投促局主要承担四部分工作职能:区投促局牵头负责全区招商引资工作的组织、管理、协调、指导及政策的落实,以及投资环境的宣传。贸促会石景山支会为自收自支事业单位,开展促进区域对外贸易和经济技术合作与发展的有关工作,目前主要为重点企业开展楼宇租赁服务。招商引资工作领导小组办公室负责协调落实全区开展招商引资、服务企业及产业发展政策。北京侨梦苑建设工作领导小组办公室负责推进北京侨梦苑建设、宣传有关和涉侨引智引资等活动。

二、部门预算、预算执行及管理情况

(一)部门预算编制情况

1.收入预算说明

2019年收入预算4,712.05万元,比2018年4,326.54万元增加385.51万元,增长8.91%。其中:财政拨款4,712.05万元,比2018年4,326.54万元增加385.51万元,增长8.91%。本部门年初无其他收入预算。

2.支出预算说明

2019年基本支出预算530.18万元,占总支出预算11.25%,比2018年490.36万元增加39.82万元,增长8.12%。

2019年项目支出预算4,181.87万元,比2018年3,836.18万元增加345.69万元,增加9.01%。部门预算项目主要为现代金融产业服务平台办公用房和物业相关费用、招商引资业务费、基层党组织和党员活动经费等。

(二)部门预算执行情况(截至2019年底)

本单位为全额拨款事业单位,决算收支金额与预算金额的差异,全部为年度内向财政部门申请追加的资金,无其他收入来源。

1.收入决算说明

2019年度本年收入合计35,381.80万元,比上年增加19,597.44万元,增长124.16%,其中:财政拨款收入35,381.68万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.12万元,占收入合计的0.00%。

2.支出决算说明

2019年度本年支出合计33,800.34万元,比上年增加17,946.45万元,增长113.20%,其中:基本支出774.52万元,占支出合计的2.29%;项目支出33,025.82万元,占支出合计的97.71%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

(三)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计35,394.42万元,比上年增加19,547.71万元,增长123.36%。主要原因:对企业的政策兑现支持资金有所增加。

三、部门管理情况

(一)制度建设情况

为进一步规范单位管理,强化制度执行力,我局结合实际管理需要,围绕党建、单位管理、财务管理和内部控制等方面制定了相应管理制度:

1.党建工作方面:编制了《北京市石景山区投资促进局党支部建设制度汇编》,着力落实“纪在法前”,严肃政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律“六大纪律”,建立和适应全面从严治党的新常态。

2.单位管理方面:编制了《北京市石景山区投资促进局工作手册》,涵盖了办公、政务、决策议事等12方面的管理制度,以确实提高每位工作人员的整体形象和综合素质,建立一个良好的办公环境和工作秩序。

3.财务管理方面:为加强局内部财务管理工作,规范申请支票、公务卡、现金及报销票据等的工作流程,合理控制费用支出,提高内部控制水平,制定了《北京市石景山区投资促进局项目资金管理制度》《北京市石景山区投资促进局合同管理办法》《北京市石景山区投资促进局固定资产管理制度》《北京市石景山区投资促进局预算管理制度》《北京市石景山区投资促进局政府采购管理制度》《北京市石景山区投资促进局支票领用和现金报销制度》《北京市石景山区投资促进局经济活动信息内部公开制度》。

4.内部控制方面:制定了《北京市石景山区投资促进局财务会计不相容岗位分离制度》《北京市石景山区投资促进局财务人员轮岗制度》《北京市石景山区投资促进局内部控制手册》《北京市石景山区投资促进局内部控制规范工作管理办法》《北京市石景山区投资促进局内部控制规范工作实施方案》,将内部控制贯穿到各项业务活动中,努力做到用制度管权,按制度管事,靠制度管人,切实提工作效率。从而使干部自律与制度监管相结合,内部监督与外部监督相结合,学习教育与查处惩戒相结合,做到规范管理。

(二)部门项目管理情况 (单位:万元)

 

项目名称

项目预算

到位金额

实际支出数

结余数

 

 

 

 

年初预算项目

1.业务费

252

252

251.84

0.16

2.基层党组织党员工作和活动经费

0.48

0.48

0.48

0

3.项目支出-公务接待费(年初预算项目)

7

7

0.36

6.64

4.现代金融产业服务平台办公用房租金及物业相关费用

3,922.40

3,922.40

3,922.40

0

中追加项目

6.拨付2018年区人才工作项目资助经费

5

5

0

5

7.区投促局申请购置打印机所需经费

3

3

3

0

8.拨付精准扶贫和对口协作资金

10

10

2.26

7.74

9.北京京西燃气热电有限公司等11家企业2017年度政策支持资金

8,249.82

8,249.82

8,249.82

0

10.中诚创投控股有限公司支持资金所需经费

447.63

447.63

447.63

0

11.技术改造和技术创新支持(京西燃气热电2018年度政策支持)

1,300.00

1,300.00

1,300.00

0

12.区域公益、扶贫、教育等合作资金及企业环境提升资金(京西燃气热电2018年度政策支持)

700

700

700

0

13.中诚创投控股有限公司支持资金

472.58

472.58

472.58

0

14.现代金融产业服务平台光大项目2018年供暖费

129.29

129.29

129.29

0

 

(三)部门资产管理情况

截至2018年12月31日,固定资产总额85.93万元,其中:通用设备83.33万元,家具、用具等2.60万元,除上述资产外,无其他资产。

在资产管理方面,我局严格按照《石景山区投资促进局固定资产管理制度》的相关要求管理资产,具体做法如下:

1.固定资产的管理:办公室负责本单位固定资产管理工作,确保固定资产账实相符、账卡相符、账证相符和账账相符。

2.固定资产的购置:固定资产是一般设备单位价值在1000元以上、专用设备单位价值在2000元以上,使用期限在一年以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。固定资产的购置严格执行区政府采购相关规定。

3.固定资产的调拨:按照要求,调出部门填写《固定资产调拨单》,由调出调入单位双方签章,经审批后,交区财政局一份,双方单位各存一份,据此办理固定资产增减手续。

4.固定资产的处置:处置固定资产要经局长办公会审批通过,并按照区财政局的相关要求,由北交所统一对报废资产进行处理,处置收益全部上缴国库,未经批准不得擅自处置。处置过程完成后,及时进行账务处理,确保账实相符。

5.固定资产的清查:每年进行一次全面清查,并根据工作需要进行不定期的重点清查。对清查中清理出的固定资产盘盈、盘亏等情况,报区财政局审批后处理。

四、部门绩效实现情况

受宏观经济形势和全市功能疏解等影响,我局积极调整招商引资工作重点,不断强化招商引资工作统筹,在招商渠道拓展、重点领域聚焦、政策体系支撑、精准服务深化、区域形象塑造等方面开展了系列有效工作,全力推进招商引资高质量发展。

(一)企业经济贡献实现平稳增长

2019年,全区新增注册企业3030家,同比下降13.1%,新增企业累计注册资本总额447.49亿元,同比增长5.7%。注册资本5000万元及以上的规模企业124家,累计注册资本356.5亿元,同比增长16.3%,其中,亿元以上企业55家,新增注册资本320.5亿元,同比增长27.2%。全区企业累计完成税收总额227.56亿元,同比下降5.9%,入区库税收56.3亿元,同比增长1.2%,占一般公共预算收入比重为88.8%,为区级财政收入增长提供了强有力的支撑。

(二)产业引导聚集效果明显

在科技创新产业方面,与北京华侨科技创业者协会合作打造侨创空间,吸引海外侨商创新创业发展,引进北京凯声科技有限公司等30余家侨资企业入驻;依托中欧科技创新中心,引进航天华世云定制(北京)国际科技有限公司、毫米波太赫兹产业发展联盟等23家企业和平台;依托中诚创投科技创新中心,引进北京无界鸿蒙科技有限公司等25家企业。在文化产业方面,与首创集团联合打造郎园Park园区,引进爱乐青少年交响乐团、山水琴苑、语慧天下、莱奥斯等61家文创企业;积极推进对原凯利华维包装厂进行改造的京禧文化产业园和对压力容器厂改造的京西创想际VR产业园。在园区招商方面,充分发挥与新首钢园区政企招商平台作用,积极推进铁狮门、大唐电竞、人民电竞、世界冰壶协会等优质项目落户新首钢园区;加快康复辅具产业园建设,引进长钛工程技术研究院等14家企业。

(三)精准招商平台搭建作用初显

搭建联合招商平台。为充分激发各类主体参与招商引资工作的积极性,吸引高精尖企业落户,研究出台《石景山区加强高质量招商引资工作实施细则》,并与重点企业、招商平台特色产业园区等建立联系,搭建联合招商平台,吸引近百余家高精尖企业落户。打造侨商侨智创新发展平台。北京侨梦苑产业功能布局已初步形成,目前已集聚139家侨商。举办“侨梦苑北京论坛”,建设侨商跨境产品交易交流中心,搭建对外展示窗口,汇集26个国家300余种跨境产品,开展12场文化、商贸交流活动,促进毫米波太赫兹国际合作实验室、干细胞等高精尖产业项目落地。成立京西商务中心招商服务专班。为进一步优化京西商务中心服务功能,统筹项目主体单位,提前谋划、统一布局、合理分工,从招商引资精准性、产业导入规范性、解决问题时效性的角度出发,制定京西商务中心优化升级方案和政府服务代表工作安排,明确各楼宇政府服务代表、职责及管理办法,做好招商引资全流程精准服务。

(四)营商环境优化工作深入推进

全面落实服务包制度。深化区处领导“一对一”服务企业工作,完善23位区领导服务73家企业、21个经济及相关部门的117位处级领导“点对点”服务117家企业的重点企业“服务包”制度,并建立“管家式”服务企业工作机制。截止12月底,全区已为189家企业送出“服务包”,制定服务措施360 项,已办结357项,取得阶段性成果3项,已办结事项占全部服务事项的99%。加大企业政策支持。组织召开9次招商引资领导小组专题会议,研究审议并通过中兵投资管理有限责任公司等52家企业“一事一议”支持政策;兑现20家企业政策支持资金187,520,857元。组织企业早餐会、座谈会、政策培训会,搭建政企沟通桥梁,加大政策宣传,同时,为25家企业在国际人才社区办理入住服务。推进“2+N”政策体系修订。对标构建高精尖经济结构等系列政策,聚焦“1+3+1”产业定位,对我区“2+N”政策体系进行修订和完善。2”是指明确我区高精尖产业发展方向的指导性文件和促进招商引资吸引企业落户的基础性政策;“N”是指涵盖公共服务、产业促进、园区建设、人才集聚等重点领域的21专项扶持政策。召开重点项目调度会。根据企业需求和项目进展,由主管区领导不定期按需主持召开,集中研究讨论,帮助企业解决落地和项目建设过程中的痛点、难点问题,全力为企业排忧解难。今年以来已组织召开9次,共涉及31个企业注册相关问题。

(五)区域高端绿色形象进一步提升

加强宣传载体制作。策划制作区域形象宣传片《开门见未来》和产业发展宣传片《投资石景山》,在各类重要会议和活动中播放;制作《北京石景山》宣传折页、海报等宣传材料,在区内各大重点商务楼宇、高端商务酒店和大型推广活动进行投放推广。加强品牌活动宣传。先后承接“西山创新创业论坛暨第四届清华校友三创大赛”、“石景山区产业发展暨营商环境推广大会”、“抖in北京城市美好生活节”等各类主题活动10多场,不断加大区域环境宣传。加强传统媒体+新媒体宣传。通过AI石景山微信公众号、今日头条、抖音等渠道,策划制作宣传软文1300多篇,阅读次数160多万次。围绕“政策解读、一对一服务、园区建设等重要内容,专题策划30余篇主题文章,分别在北京日报、北京晚报、北京青年报等数十家媒体专题报道。

 

附件:北京市石景山区投资促进局2019年度部门决算(草案)报表.xls

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