北京市石景山区医疗保障局
2026年度部门预算信息公开
目录
第一部分 2026年度部门预算情况说明
一、部门基本情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2026年度部门预算报表
一、收支总表(预算01表)
二、收入总表 (预算02表)
三、支出总表(预算03表)
四、政府采购预算明细表(预算04表)
五、财政拨款收支预算总表(预算05表)
六、一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)
七、一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)
八、政府性基金预算财政拨款支出表(预算08表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出表(预算09表)
十、财政拨款“三公”经费支出表(预算10表)
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)
十二、项目支出绩效表(预算12表)
十三、部门整体支出绩效目标申报表(预算13表)
第一部分 2026年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
(一)本部门性质、职责等情况
北京市石景山区医疗保障局于2019年3月成立,与下属事业单位医疗保险事务管理中心统一核算。主要职责:
1.贯彻执行国家和北京市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和政策待遇规定,拟订本区医疗保障相关政策、规划、标准和办法,并组织实施。
2.负责本区医疗保障基金支付预算、管理及拨付工作。
3.落实本市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准等相关工作。
4.负责本区医疗保障定点医药机构协议管理初审。落实医疗保障信用评价和信息披露制度。监督管理纳入医保范围的医疗服务行为和医疗费用, 依法查处医疗保障领域违法违规行为。
5.落实本市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,并对涉及医保范围内的药品、医用耗材和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准的执行情况进行管理和监督检查。
6.落实本市药品、医用耗材招标采购政策。
7.负责本区医疗保障相关业务的审批、参保登记、医疗费用审核等经办管理业务、公共服务体系建设。组织落实医疗保障经办管理系统信息化建设,指导医疗机构信息化建设。落实异地就医管理服务工作。落实本市医疗保障关系转移接续工作。
8.落实医疗保障筹资和待遇政策。组织实施本市公费医疗政策,承担辖区内中央在京机构公费医疗管理工作。组织本区离休干部医疗费用统筹工作。制订并组织实施本区医疗救助政策。组织拟订并实施本区长期护理保险制度改革工作。
9.职能转变。区医保局负责组织落实本市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药 三医联动改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
10.承担本区城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险的参保业务经办、医疗费用统筹的审核、本区医疗保障基金的辅助管理工作协助做好本区定点医疗机构和零售药店协议管理工作承担本区离休干部医疗费用统筹的审核工作承担落实医疗救助、长期护理保险制度试点等相关事务性、辅助性工作。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
医保局设置综合科(主体责任办公室)和医疗保障管理科2个内设机构,医疗保险事务管理中心设下列内设机构办公室、基金财务科、手工结算科、门诊实时结算科、住院实时结算科、医疗救助及居民保险科、待遇保障科(登记管理科)、长护险试点科、协议监管科、支付改革精算科、内控管理科、宣传研究室。
二、收入预算情况说明
2026年收入预算6184.954906万元,比2025年5470.803985万元增加714.150921万元,增涨13.05%。主要原因是部分项目收入上涨。
(一)本年财政拨款收入6184.954906万元
1. 一般公共预算拨款收入6184.954906万元。
2. 政府性基金预算拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他收入0万元
4. 财政专户管理资金收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 上级补助收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 事业单位经营收入0万元。
9. 其他收入0万元。
三、支出预算情况说明
2026年收入预算6184.954906万元,比2025年5470.803985万元增加714.150921万元,增涨13.05%。主要原因是部分项目如在京中央单位公费医疗补助上调待遇标准。
(一)基本支出
基本支出预算2033.034906万元,占总支出预算32.87%,比2025年1920.713985万元增加112.320921万元,增长5.85%。
(二)项目支出
项目支出预算4151.920000万元,比2025年3550.090000万元增加601.830000万元,上涨16.95%。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2026年财政拨款“三公”经费预算0.700000万元,比 2025年财政拨款“三公”经费预算减少1. 200000万元,下降63.16%。主要原因是调整为新能源汽车标准。其中:
(一)因公出国(境)费用。2026年预算数0万元。
(二)公务接待费。2026年预算数0万元。
(三)公务用车购置和运行维护费。2026年预算数0. 700000万元,其中,公务用车购置费2026年预算数0万元,公务用车运行维护费2026年预算数0.700000万元,主要用于公务用车充电0.050000万元,公务用车维修0.070000万元,公务用车保险0.580000万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2026年北京市石景山区医疗保障局政府采购预算总额365.000000万元。其中:政府采购货物预算3.000000万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算362.000000万元。
(二)政府购买服务预算说明
2026年北京市石景山区医疗保障局政府购买服务预算总额684.930000万元。
(三)机关运行经费情况说明
2026年北京市石景山区医疗保障局机关运行经费财政拨款预算119.636106万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2026年,北京市石景山区医疗保障局填报绩效目标的预算项目9个,占本年预算项目9个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4151.920000万元,占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2026年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用使用情况说明
截至2025年底,车辆0台,单位价值100万元以上的设备0台(套)。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年度部门预算报表
附件:北京市石景山区医疗保障局2026年度部门预算报表
扫一扫在手机打开当前页



